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老師,先付款后收到材料發(fā)票和勞務發(fā)票應該怎么記賬,

84785028| 提問時間:2020 01/13 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 借:制造費用-勞務費 貸:銀行存款
2020 01/13 16:17
84785028
2020 01/13 16:19
前面掛應付后面就沖應付對嗎
bamboo老師
2020 01/13 16:21
是的 前面掛應付后面就沖應付
84785028
2020 01/13 16:22
那前面掛勞務的是什么
bamboo老師
2020 01/13 16:22
勞務可以用其他應付款
84785028
2020 01/13 16:24
當月轉賬當月收到成本票是不是直接做一筆就好了,比如像我收到材料發(fā)票和勞務發(fā)票的,分別是什么
bamboo老師
2020 01/13 16:29
當月轉賬當月收到成本票可以一起做 借:原材料 制造費用-勞務費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
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