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老師 買的金稅盤200和280是怎么做分錄,抵稅時又是怎么做的

84784994| 提問時間:2020 01/12 15:55
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用
2020 01/12 15:55
84784994
2020 01/12 16:13
好的 謝謝老師
宸宸老師
2020 01/12 16:13
不客氣的,祝您工作順利,麻煩五星好評
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