問題已解決

老師 我管理的勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人 買發(fā)票打印機的時候收到了一張1000元的普票 這個需要做賬錄憑證嗎?

84785018| 提問時間:2020 01/11 23:34
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84785018
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
分錄怎么寫
2020 01/12 15:47
84785018
2020 01/12 22:38
老師 可是我的固定資產(chǎn)是2019年12月的 但是我已經(jīng)結(jié)賬了 然后現(xiàn)在報表上面固定資產(chǎn)是0 而且我已經(jīng)報給稅務(wù)局了 我今年2020年開始做賬有什么補救措施 可以把這個固定資產(chǎn)做進去嗎
84785018
2020 01/12 22:41
12月開的 然后我就直接結(jié)賬了
84785018
2020 01/12 22:41
不知道還能把去年的做到今年不
84785018
2020 01/12 22:43
老師 反結(jié)帳怎么做呢
84785018
2020 01/12 22:43
就是日期還是寫十二月 等今年年底再結(jié)賬嗎?
84785018
2020 01/12 22:46
記賬軟件 金蝶
84785018
2020 01/12 22:50
老師 反結(jié)帳以后還可以結(jié)賬嗎
84785018
2020 01/12 22:50
那我稅務(wù)局的報表怎么辦 可以不改嗎
84785018
2020 01/12 23:02
什么時候才會匯算清繳鴨?
84785018
2020 01/12 23:06
好的 謝謝老師o(^o^)o
蘑菇小姐姐
2020 01/11 23:35
入固定資產(chǎn),再把折舊轉(zhuǎn)入管理費用
蘑菇小姐姐
2020 01/12 17:42
借 固定資產(chǎn)1000 貸 銀行存款 1000 借 管理費用1000 貸累計折舊1000
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:40
你這個發(fā)票是什么時候開的
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:40
你2019年12月的報表報了
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:42
同學(xué) ,我們企業(yè)會計是權(quán)責(zé)發(fā)生制,跨年了,那就不可以做到1月了,你只能反結(jié)賬了。做到12月。
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:46
你是手工還是記賬軟件呢
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:47
這個事情就是,這個發(fā)票這個費用 你必須得把憑證做到2019年呢。
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:48
軟件里 你是怎么記賬結(jié)賬的,再點反結(jié)帳,取消審核,回到可以記賬的狀態(tài)后,把這筆分錄做上后。再重新復(fù)核 記賬 結(jié)賬就可以了
蘑菇小姐姐
2020 01/12 22:57
你已經(jīng)報了嗎。如果報了話也不要擔(dān)心,匯算清繳的時候填報正確就可以了。
蘑菇小姐姐
2020 01/12 23:05
同學(xué),是第二年的5月31號前呢
蘑菇小姐姐
2020 01/12 23:08
不客氣哦,滿意麻煩給老師五顆小星星鼓勵一下,祝您生活愉快~
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