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小規(guī)模納稅人,季度增值稅免征,對(duì)已經(jīng)計(jì)提了的附加稅做沖紅處理,還是做營業(yè)外收入處理? 小規(guī)模納稅人的附加稅是減半征收,計(jì)提是正常按12%計(jì)提,如果要交增值稅,其中6%則轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入;如果免征,是不是要把這12%都轉(zhuǎn)為營業(yè)收入!?

84784968| 提問時(shí)間:2020 01/07 17:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紅沖處理 不做營業(yè)外收入 你做了要繳納稅費(fèi)了。 不是 假如 你計(jì)提附加稅應(yīng)該是按12繳納 減半征收的話 按12計(jì)提 其中6轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 另外6做繳納分錄
2020 01/07 17:12
84784968
2020 01/07 17:15
我現(xiàn)在就是遇到這種情況了,之前一直按12%計(jì)提附加稅,其中6%轉(zhuǎn)為營業(yè)收入。現(xiàn)在突然這個(gè)季度不用交增值稅,所以附加稅是沖紅處理嗎?跟之前做的賬有沖突嗎?謝謝
meizi老師
2020 01/07 17:18
你好 那你就紅沖之前計(jì)提和轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄 全部紅沖了
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