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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前客戶在我們這里購(gòu)買裝飾畫(huà),多付了錢,用在后面購(gòu)買裝飾畫(huà)抵扣,后面是買了裝飾畫(huà),抵扣平了,怎么做賬?。?/p>
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速問(wèn)速答你好 你之前購(gòu)買 付款給你 你怎么做賬的
2020 01/07 11:42
84785045
2020 01/07 11:43
不是我購(gòu)買
84785045
2020 01/07 11:46
客戶訂單金額8140,我們收到9980,客戶多付了1840,借:主營(yíng)貸:應(yīng)收8140 收到貨款借:銀行存款9980 貸:應(yīng)收
meizi老師
2020 01/07 11:51
你好 你分錄錯(cuò)了把; 先做 借應(yīng)收賬款8140 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 借銀行存款9980 貸應(yīng)收賬款9980 就這樣放著就行了。 到時(shí) 以后購(gòu)買了 就再做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣就平了
84785045
2020 01/07 11:55
我把分錄寫反給你了
84785045
2020 01/07 11:57
可我已經(jīng)做了8140這個(gè)賬,后面收到9980也做賬了
meizi老師
2020 01/07 12:02
你好 是的 看我上面寫的分錄 已經(jīng)全部給你寫了
84785045
2020 01/07 12:05
明白
meizi老師
2020 01/07 12:16
好的 你先理下思路 按上面給你寫的分錄操作就行了
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