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老師,年末我們建筑業(yè)有很多工程施工,可是沒收到款,沒開發(fā)票,這個怎么辦

84785038| 提問時間:2020 01/07 10:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果沒有確認(rèn)收入 工程施工掛賬就好了
2020 01/07 11:01
84785038
2020 01/07 11:11
老師,可是到年末了啊
84785038
2020 01/07 11:12
工程施工有好幾百萬了
bamboo老師
2020 01/07 11:12
到年末了 沒有確認(rèn)收入 也不需要結(jié)轉(zhuǎn) 比如庫存商品 您沒有賣掉 難道也要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
84785038
2020 01/07 11:35
可是有完工進(jìn)度百分比法
bamboo老師
2020 01/07 11:43
那您按完工進(jìn)度確認(rèn)了收入么?
84785038
2020 01/07 11:46
老師,沒有,我想自己按成本弄一個
bamboo老師
2020 01/07 11:48
那您可以根據(jù)單位的完工進(jìn)度表 然后對應(yīng)確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785038
2020 01/07 12:02
老師,我每個月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營業(yè)務(wù)收入,我們沒開票,計(jì)提的主營業(yè)務(wù)收入是所得稅報表上的收入,沒真正開票增值稅申報表和所得稅申報表收入不一致了,怎么辦
bamboo老師
2020 01/07 12:04
那您做了收入 增值稅申報也要做未開票收入對應(yīng)填寫申報的
84785038
2020 01/07 12:54
奧奧,老師,可是我們?yōu)榱私晦r(nóng)民工工資,開發(fā)企業(yè)給了我們一筆10幾萬的工程款 這個和上邊一起做嗎,還是怎么做
bamboo老師
2020 01/07 12:55
開發(fā)企業(yè)給您的工程款也一起做
84785038
2020 01/07 13:01
老師,我先做 借 :主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,然后在做 借:銀行存款(到的那筆10幾萬的款,預(yù)收的款) 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算(這個數(shù)據(jù)和上步的主營業(yè)務(wù)收入一致可以嗎)應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎 老師,預(yù)收到的10幾萬的款我們填報所得稅按預(yù)繳嗎,剩下的那部分按什么交,還是全部一起未開票收入
bamboo老師
2020 01/07 13:03
預(yù)收到的10幾萬根據(jù)進(jìn)度您需要確認(rèn)收入么?您不是根據(jù)進(jìn)度確認(rèn)的收入么?
84785038
2020 01/07 13:07
是的,那怎么做呀,我混了,分錄
bamboo老師
2020 01/07 13:08
您收到這筆款的時候不需要確認(rèn)收入就直接寫分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款等 如果需要的話 就按您上面那樣寫
84785038
2020 01/07 13:13
老師,這樣嗎 借 :主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,然后在做 借:應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算(這個數(shù)據(jù)和上步的主營業(yè)務(wù)收入一致可以嗎)應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 老師,1.工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)一致可以嗎,2.然后應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個明細(xì)可以這樣寫嗎,這個打算是未開票收入的銷項(xiàng),3.收到的十幾萬不用按預(yù)收預(yù)繳了嗎,直接未開票收入,這個只是收到的工程款是嗎
bamboo老師
2020 01/07 13:14
.工程結(jié)算和主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)一致可以 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 這個明細(xì)可以這樣寫 對方是按工程款支付給您的 您當(dāng)符合確認(rèn)收入的條件就做未開票收入處理
84785038
2020 01/07 13:16
謝謝老師為我解惑
bamboo老師
2020 01/07 13:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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