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本年度已算出了需支付的年終紅包,如何在本年度沖減多計提年終紅包?如何做分錄?

84785003| 提問時間:2020 01/06 08:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你12月計提了年終獎的分錄沒? 你現(xiàn)在要沖減 是因為12月多計提了嗎?
2020 01/06 08:51
84785003
2020 01/06 08:52
每個月都有計提,目前1-11月的都計提出來了,想要沖減1-11月的
meizi老師
2020 01/06 08:55
你好 你12月的賬結(jié)賬沒有?如果沒結(jié)賬就直接紅沖就行了
84785003
2020 01/06 09:01
還沒有結(jié)賬,那1-11月的所計提的費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,如何做沖減?
meizi老師
2020 01/06 09:03
你好 到時你在12月紅沖了之后 一樣的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的
84785003
2020 01/06 09:05
我每月計提借:管理費用,借制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬?,F(xiàn)沖減就借:管理費用(紅字),借:制造費用(紅字),貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字),是這樣嗎?老師
meizi老師
2020 01/06 09:08
嗯 是的 就是這樣來紅沖 。然后月末結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2020 01/06 09:12
好的,謝謝老師
meizi老師
2020 01/06 09:13
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