問題已解決

老師您好,我們公司買的設(shè)備,計入固定資產(chǎn),乙方給我們開了95%的專票,剩余的5%的發(fā)票沒有開,,然后我們?nèi)霂r做 借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸應(yīng)付賬款(已開票部分),貸應(yīng)付賬款(未開票部分),但是借貸不平,差的是為開票部分的進項稅額,那這個應(yīng)該怎么處理呢?

84784979| 提問時間:2020 01/04 11:57
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸貸應(yīng)付賬款(已開票部分)
2020 01/04 11:58
84784979
2020 01/04 11:59
問題是我們固定資產(chǎn)已經(jīng)全部到貨了
糖果老師
2020 01/04 12:01
固定資產(chǎn)按全額計,應(yīng)交稅費按開票金額計,應(yīng)付賬款按(固定資產(chǎn)全額+開票稅額) 之后收到剩下的發(fā)票,借應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,貸應(yīng)付賬款(剩下稅額)
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