問(wèn)題已解決

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎,信用減值損失有余額嗎

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/04 10:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
期末,應(yīng)將信用減值損失余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無(wú)余額. 未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出(不符合國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等準(zhǔn)備金準(zhǔn)備)不得扣除,在實(shí)際操作時(shí)是不許可的,許可項(xiàng)目也必須拿到稅務(wù)部分的核準(zhǔn)書,很麻煩。
2020 01/04 10:59
84785004
2020 01/04 15:12
可是企業(yè)壞賬很多,怎么辦,一直放在哪里嗎
84785004
2020 01/04 15:13
還有很多對(duì)方不開(kāi)票,企業(yè)破產(chǎn)的
玲老師
2020 01/04 15:23
你好,破產(chǎn)的壞賬核銷了 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
84785004
2020 01/04 15:30
那要對(duì)方破產(chǎn)證明嗎
84785004
2020 01/04 15:31
也要先計(jì)提,然后在轉(zhuǎn)是嗎
84785004
2020 01/04 15:32
我們總監(jiān)吧,往來(lái)壞賬,直接借:管理費(fèi)用,貸:壞賬準(zhǔn)備,這種做法對(duì)嗎
玲老師
2020 01/04 15:36
需要對(duì)方破產(chǎn)清算的證明,你們領(lǐng)導(dǎo)做的分錄是不正確的
84785004
2020 01/04 15:39
2018有個(gè)文是可以的,三個(gè)條件,工商注銷或被稽查,有銀行打款記錄,確實(shí)沒(méi)收到貨物,允許稅前列支的,可以列入固定資產(chǎn),或其他
84785004
2020 01/04 15:40
和我爭(zhēng)辯說(shuō)這個(gè)
玲老師
2020 01/04 15:41
可以看一下準(zhǔn)則,準(zhǔn)則不是這樣做的,會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬
84785004
2020 01/04 15:47
我在考中級(jí),書上也是這樣,從來(lái)都沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)要掛管理費(fèi)用
玲老師
2020 01/04 15:56
是的 按 準(zhǔn)則 做賬就對(duì)了
84785004
2020 01/05 10:52
說(shuō)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做到管理費(fèi)用
玲老師
2020 01/05 10:57
你好,你企業(yè)選擇哪個(gè)準(zhǔn)則 就按個(gè)分錄 做
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