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多余材料發(fā)票留到下個月抵扣那這個月如何做賬?附件是什么?發(fā)票復(fù)印件嗎

84785035| 提問時間:2020 01/04 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是進(jìn)項的嗎? 借原材料,進(jìn)項貸銀存,留底就可以的
2020 01/04 09:19
84785035
2020 01/04 09:20
借;原材料,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目 那附件是什么?
郭老師
2020 01/04 09:34
你好,發(fā)票就可以的 以后認(rèn)證了不需要發(fā)票
84785035
2020 01/04 09:35
第三聯(lián)?那第二聯(lián)以后認(rèn)證的時候放入抵扣聯(lián)?
郭老師
2020 01/04 09:41
第三聯(lián)拿來做賬,抵扣聯(lián)放到你的認(rèn)證清單就可以
84785035
2020 01/04 09:57
就是第三聯(lián)就是本月做賬,抵扣聯(lián)放在下月抵扣時認(rèn)證清單里?
郭老師
2020 01/04 10:00
你好,是的,
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