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老師,想問下,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)小車,賣給個(gè)人,能自己開發(fā)票嗎

84784969| 提問時(shí)間:2020 01/03 14:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以自己開票給個(gè)人的
2020 01/03 14:31
84784969
2020 01/03 14:36
那是開專票還是普票啊
meizi老師
2020 01/03 14:39
你好 個(gè)人的話 開普票給對(duì)方的 這個(gè)是車輛
84784969
2020 01/03 14:40
那是按13%開還是按3%來開啊
meizi老師
2020 01/03 14:47
你好你是小規(guī)模還是一般納稅人 。你是一般納稅人是否之前有抵扣過
84784969
2020 01/03 14:51
有什么不同嗎
meizi老師
2020 01/03 14:53
不一樣 。小規(guī)模的話可以簡易計(jì)稅按3%減按2%繳納的。 而一般納稅人之前抵扣了就要那13% 如果是簡易計(jì)稅的按3%減按2% 主要看你實(shí)際情況
84784969
2020 01/03 14:55
如果是簡易計(jì)稅的按3%減按2% 這個(gè)是什么意思?那我一般納稅人,是開具3%的,申報(bào)的時(shí)候減按2%申報(bào)嗎
meizi老師
2020 01/03 14:57
你好 是的 到時(shí)1%免稅的 填寫在免稅欄次 《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]9號(hào))第10條規(guī)定: 一般納稅人銷售自己使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 1、小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 2、增值稅一般納稅人銷售增值稅條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。 3、增值稅一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后(東北地區(qū)2004年7月1日起、華中六省市按照實(shí)行擴(kuò)大抵扣范圍的時(shí)間2007年7月1日)購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率13%征收增值稅。
84784969
2020 01/03 15:04
是自己開就可以的吧,不用去稅局代開的吧?
meizi老師
2020 01/03 15:09
你好是的 自己開就行了 。 這個(gè)之前問過稅局那邊
84784969
2020 01/03 15:15
現(xiàn)在還可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?是不是開普通發(fā)票就行了?名稱就寫對(duì)方名字?納稅號(hào),地址電話這些都不用的?
meizi老師
2020 01/03 15:18
你好 嗯是的 可以開給個(gè)人的哈; 開普票 。不能開專票的; 就寫對(duì)方名稱就行了。 是的 納稅號(hào),地址電話這些都不用的
84784969
2020 01/03 17:12
老師,想問下,專票金額是1609.08,不含 稅金額是1518,進(jìn)項(xiàng)是91.08,但實(shí)際報(bào)銷是1609,那要怎么做賬,才能使金額跟實(shí)際報(bào)銷金額一致呀
meizi老師
2020 01/03 17:18
你好 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的? 說下業(yè)務(wù) 我好判斷科目
84784969
2020 01/03 17:19
報(bào)銷業(yè)務(wù)啊,報(bào)銷餐費(fèi)
meizi老師
2020 01/03 17:20
那你就做 借管理費(fèi)用等 1518 進(jìn)項(xiàng)稅 91.08 貸銀行存款1609 營業(yè)外收入 0.08 就行了
84784969
2020 01/03 17:22
只能這樣嗎?不能把管理費(fèi)用的金額1518-0.08,不能記管理費(fèi)用1517.92嗎
meizi老師
2020 01/03 17:23
你好 你要按發(fā)票來做賬的 你做賬必須按專票金額來
84784969
2020 01/04 09:29
那營業(yè)外收入0.08的摘要怎么寫?
meizi老師
2020 01/04 11:06
你好 支付某月某員工餐費(fèi)尾差不付 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
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