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增值稅普通發(fā)票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表

84785045| 提問時間:2020 01/03 12:13
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
就是用正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一樣的金額就零申報就可以了對吧
張艷老師
2020 01/03 12:16
是的,是這樣理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 01/03 13:20
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
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