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利潤表上凈利潤是942.29 利潤總額是991.89,,,我現(xiàn)在結轉年末本年利潤,填哪個數(shù),怎么做分錄

84784949| 提問時間:2020 01/03 10:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,結轉本年利潤到利潤分配——未分配利潤 金額是942.29 分錄是 借;本年利潤 942.29 ,貸;利潤分配——未分配利潤942.29
2020 01/03 10:41
84784949
2020 01/03 10:43
我沒做這個分錄之前已經(jīng)結轉本月?lián)p益了,計提了所得稅,現(xiàn)在需要反結帳嗎?還是直接錄入未分配利潤
鄒老師
2020 01/03 10:47
你好,需要反結賬,然后錄入所得稅計提分錄,然后做上面 結轉分錄
84784949
2020 01/03 10:52
我錄入這個本年利潤然后過賬,在結轉,上面說我已經(jīng)結轉過了。這個本年利潤還需要再結轉嗎
鄒老師
2020 01/03 10:57
你好,本年利潤需要做年末結賬的
84784949
2020 01/03 11:03
這樣對不對,結轉本期損益在上面,本年利潤在下面,我錄完之后過賬然后結轉,他顯示損益已經(jīng)結轉沒有結轉的憑證了。這樣是不是就行了?
鄒老師
2020 01/03 11:12
你好,圖片這樣的結轉步驟是正確的 你錄入本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤之前有執(zhí)行反過賬操作嗎
84784949
2020 01/03 11:15
好像有。我現(xiàn)在憑證審核,已過賬。然后都在里面了!現(xiàn)在直接期末結賬了嗎? 還有這個盈利九百多需要做什么提取盈余公積啥的嗎?老板不分紅! 工會經(jīng)費啥意思?需要計提?我沒做? 老師 三個問題,一一回復我一下。好嗎,謝謝了
鄒老師
2020 01/03 11:22
你好 1,可以直接結賬 2,如果有凈利潤需要計提盈余公積的 3,工會經(jīng)費需要根據(jù)工資薪金總額*2%計算繳納,沒計提需要補計提
84784949
2020 01/03 11:32
1...可我結賬了沒有計提工會經(jīng)費,現(xiàn)在又要重新做,把工會經(jīng)費加進去嗎? 2...提取盈余公積,是法定盈余公積還是任意盈余公積,百分比多少計提,計提了就行,不用分配吧。需要計提應付股利嗎? 3...就是年末做賬盈利了需要計提哪些,除了工會經(jīng)費還有沒有別的了!
鄒老師
2020 01/03 11:35
你好 1,沒有計提工會經(jīng)費,需要補計提加進去的 2,法定盈余公積是按就凈利潤的10%提取,任意盈余公積由股東大會確定比例,沒有統(tǒng)一規(guī)定的 比例 如果有宣告分紅,需要做應付股利分錄的 3,盈利主要是需要計提所得稅,提取盈余公積 工會經(jīng)費與是否盈利沒有關系,與工資有關
84784949
2020 01/03 11:38
那計提了盈余公積就一直在賬上掛著嗎? 工會經(jīng)費啥意思?一年了我也沒接觸過工會經(jīng)費???單位年底都要計提嗎?計提然后繳納給誰啊,必須繳納?
鄒老師
2020 01/03 11:44
你好 1,是的 2,工會經(jīng)費需要根據(jù)工資薪金總額*2%計算繳納,是一種稅費 需要計提的,繳納給稅局
84784949
2020 01/03 11:47
可我朋友的公司開了幾年了,我也沒見過他計提工會經(jīng)費啊?他沒有交過啊 計提所得稅是匯算清繳前的數(shù)據(jù)吧,因為我們要調(diào)增,那所得稅就得補繳。那我現(xiàn)在計提是不是匯算前的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 01/03 11:52
你好 1,你朋友沒有交過,并不代表沒有這個稅費需要繳納的 2,季度計提所得稅是按利潤總額的數(shù)據(jù)計提 匯算清繳根據(jù)補交的稅款再做計提,扣繳所得稅分錄就是了
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