問題已解決

老師,今年參與加計(jì)扣除政策,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10%,我只是報(bào)稅的時(shí)候抵減了,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?

84785046| 提問時(shí)間:2020 01/02 16:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸其它收益抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除銀行存款。
2020 01/02 16:59
84785046
2020 01/02 17:01
老師,我從開始加計(jì)扣除到現(xiàn)在,都沒有做過這個(gè)科目,可以在12月份一起補(bǔ)嗎? 納稅申報(bào)是按照加計(jì)扣除后繳納的
郭老師
2020 01/02 17:03
你好,可以一塊補(bǔ)的。
84785046
2020 01/02 17:10
老師,其他收益抵扣,在哪個(gè)科目下建合適?
郭老師
2020 01/02 17:11
沒有的,你可以用營業(yè)外收入。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~