問題已解決
專票跨月紅沖了,對(duì)方還能抵扣嗎
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您好,一般情況下,專票跨月紅沖了,對(duì)方還能抵扣的,拿到紅字發(fā)票之后,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
2019 12/31 22:26
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2019 12/31 22:27
應(yīng)該要怎么做賬務(wù)處理呢?我們是銷售方,已經(jīng)在稅控盤開具紅字發(fā)票信息表,并做紅沖了
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/31 22:51
您好,正常發(fā)票,開具后,借:銀行存款,或者應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
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2020 01/01 07:51
小規(guī)模納稅人賬務(wù)也是一樣的嗎
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/01 14:04
您好,小規(guī)模納稅人,開具后,借:銀行存款,或者應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。開具紅字發(fā)票后,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
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