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3-9這題我要計(jì)算消費(fèi)稅的話是不是9500×(1+10%)/1-10%×13%+1200×13%啊

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/29 12:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 應(yīng)交增值稅=(9500+1200)/(1-10%)*13%
2019 12/29 13:13
84785024
2019 12/29 13:20
84785024
2019 12/29 13:22
老師,那一題的消費(fèi)稅為什么不是(40000+100000)/1-15%×13%
蔣飛老師
2019 12/29 13:48
(40000+100000)/(1-15%)是組成計(jì)稅價(jià)格(消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅)
84785024
2019 12/29 13:56
為什么這題不能用組稅價(jià)計(jì)算增值稅呢
蔣飛老師
2019 12/29 14:17
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是加工費(fèi)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額(40000*13%)
2019 12/29 14:18
實(shí)踐中,直接看發(fā)票就可以了
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