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25日,甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元,雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750 000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資   ??????????????   847 500   貸:其他業(yè)務(wù)收入      ???????????????750 000     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ????97 500 這個(gè)銷項(xiàng)稅是怎么算出來的???

84784965| 提問時(shí)間:2019 12/26 17:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 97 500= 750 000*13%
2019 12/26 17:25
84784965
2019 12/26 17:29
那題目里面的銷項(xiàng)稅12萬怎么理解
鄒老師
2019 12/26 17:32
你好,發(fā)票上面的稅額是按之前16%的稅率計(jì)算,現(xiàn)在增值稅稅率是13%
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