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老師,因為紅沖上個月的發(fā)票,導致最后加工費為負數(shù),就是加工費的主營業(yè)務收入是負數(shù) 那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 ?具體的分錄怎么做呢

84785001| 提問時間:2019 12/26 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
上月的成本也跟著紅沖 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸生產(chǎn)成本負數(shù)
2019 12/26 09:16
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