問(wèn)題已解決

想要處理其他應(yīng)收款-中掛賬的發(fā)票(無(wú)法收回),該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/24 15:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的掛賬 可以說(shuō)下
2019 12/24 16:03
84784968
2019 12/24 16:06
相關(guān)報(bào)告書(shū)編制費(fèi)用、產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)用
84784968
2019 12/24 16:09
已經(jīng)支付費(fèi)用,但未收回發(fā)票
meizi老師
2019 12/24 16:27
你好 那你直接做費(fèi)用 沖其他應(yīng)收款 匯算調(diào)整 借管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
84784968
2019 12/24 16:32
需要匯算調(diào)整嗎?
meizi老師
2019 12/24 16:32
你好 是的 需要匯算調(diào)整的
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