問(wèn)題已解決

老師,公司重新建賬有些應(yīng)收賬款漏記了,沒(méi)有起初余額,現(xiàn)在收到應(yīng)收賬款。該計(jì)入那個(gè)科目

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/24 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公司重新建賬有些應(yīng)收賬款漏記了,沒(méi)有期初余額,那應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 現(xiàn)在收款這樣做分錄,借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款
2019 12/24 08:43
84785039
2019 12/24 08:47
建賬應(yīng)收賬款漏記了,現(xiàn)在總不能為了一個(gè)應(yīng)收賬款再重新建賬吧
鄒老師
2019 12/24 08:47
你好,如果你不想重新建賬,那就需要把之前漏記的應(yīng)收賬款分錄補(bǔ)上的 比如,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
鄒老師
2019 12/24 08:48
但是這樣只能使得期末應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)是正確的,期初數(shù)仍然是不對(duì)的(所以我之前建議你重新建賬,錄入正確期初數(shù))
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