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報銷員工早餐費用用制造費用-福利費還是應(yīng)付職工薪酬-職工福利費

84785003| 提問時間:2019 12/23 14:47
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,不沖突 借:制造費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2019 12/23 14:47
84785003
2019 12/23 14:49
那可以直接借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸庫存現(xiàn)金,就行了嗎
宸宸老師
2019 12/23 14:49
您好,不可以,這樣您 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 就一直有余額了
84785003
2019 12/23 14:56
制造費用-福利費是平的,應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 有數(shù)
宸宸老師
2019 12/23 14:57
你好, 我上面說的是正確的分錄,至于您要調(diào)賬,我不建議跟這里混一起做
84785003
2019 12/23 15:01
那可不可以直接借制造費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金
宸宸老師
2019 12/23 15:02
您好,屬于工資的一種,都需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡的
84785003
2019 12/23 15:11
那怎么見之前的都是借制造費用-福利費貸庫存現(xiàn)金
84785003
2019 12/23 15:11
還是結(jié)賬的時候怎么調(diào)
宸宸老師
2019 12/23 15:11
你好,那都是不太符合規(guī)定的做法
84785003
2019 12/23 15:29
好的,謝謝
宸宸老師
2019 12/23 15:31
不客氣的,祝您工作順利
84785003
2019 12/23 15:39
你好,再問一下,這個是在同一筆憑證里做借制造費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸庫存現(xiàn)金嗎
宸宸老師
2019 12/23 15:40
你好,對的,您的分錄是對的
84785003
2019 12/23 15:43
好的,謝謝
宸宸老師
2019 12/23 15:44
不客氣的,祝您工作順利
84785003
2019 12/23 15:45
謝謝
宸宸老師
2019 12/23 15:47
不客氣的,祝您工作順利
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