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跨境電商進(jìn)口零售企業(yè)在海關(guān)交了增值稅,還需要在繳納國內(nèi)的增值稅嗎

84785010| 提問時間:2019 12/22 09:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,在國內(nèi)銷售后,還需要繳納增值稅的。
2019 12/22 09:10
84785010
2019 12/22 09:23
財稅[1994]26號 五、關(guān)于代購貨物征稅問題 代購貨物行為,凡同時具備以下條件的,不征收增值稅;不同時具備以下條件的,無論會計制度規(guī)定如何核算,均征收增值稅。 (一)受托方不墊付資金; (二)銷貨方將發(fā)票開具給委托方,并由受托方將該項發(fā)票轉(zhuǎn)交給委托方; (三)受托方按銷售方實際收取的銷售額和增值稅額(如系代理進(jìn)口貨物則為海關(guān)代征的增值稅額) 這個政策還有效嗎,這個說的可以不用交了老師
王雁鳴老師
2019 12/22 10:25
您好,這個政策有效的,是的,這樣操作的話,就不用繳納增值稅了,但是代理費還是需要繳納增值稅的。
84785010
2019 12/22 11:18
老師,代理費就是我們賺的這一部分是嗎?我們在海關(guān)那里交過增值稅了,物流貨運公司代繳的,不是就不需要交了嗎?代理費怎么還要交呀?有點不明白,麻煩說詳細(xì)點唄
王雁鳴老師
2019 12/22 11:39
您好,海關(guān)交的增值稅,是進(jìn)口環(huán)節(jié)的,代理費要交的增值稅,是流通環(huán)節(jié)的,是兩個不同環(huán)節(jié)的,國家對這兩個環(huán)節(jié)征稅,目的不一樣的。
84785010
2019 12/22 11:42
老師,那上面那個文件說的不征收增值稅說的是哪個環(huán)節(jié)的呢?我們做賬的時候國外的小票賬單能入賬所得稅稅前扣除嗎嗎?
王雁鳴老師
2019 12/22 12:38
您好,是指的流通環(huán)節(jié)??梢远惽翱鄢?/div>
84785010
2019 12/22 13:56
老師,還是不太明白呢,我們是小規(guī)模納稅人,流通環(huán)節(jié)免征增值稅的話那我們代理費為什么還要征收呢?可以舉個例子嗎
王雁鳴老師
2019 12/22 14:08
您好,是這樣的,小規(guī)模納稅人,如果月銷售額低于10萬元,或者季度銷售額低于30萬元,是免增值稅的。如果按上述代購貨物,代購的貨物部分是免征增值稅的,但是貴單位收取的代理費,是貴單位的收入,是要征收增值稅的,如果按前面說的,這個代理費月收入金額低于10萬元的,或者季度低于30萬元的,也是免增值稅的,如果月收入高于10萬元,或者季收入高于30萬元的,就要全額征收增值稅的。 這樣您能明白了不? 比如客戶付款給貴單位100萬元,貴單位從國外代賬回產(chǎn)品金額是80萬元,外方把票據(jù)直接開給客戶,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅10.4萬元,海關(guān)把票據(jù)直接開給客戶,兩項合計金額是90.4萬元,貴方收取代理費4.6萬元,貴方開具代理費發(fā)票給客戶,之后再退給客戶5萬元,則這個過程中貨物除了海關(guān)交納增值稅外(可能還有關(guān)稅,這里不考慮),不再繳納增值稅了,貴方收取的代理費,假設(shè)當(dāng)月或者當(dāng)季再沒有其他收入了,也是免增值稅的。 再比如客戶付款給貴單位1000萬元,貴單位從國外代賬回產(chǎn)品金額是800萬元,外方把票據(jù)直接開給客戶,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅104萬元,海關(guān)把票據(jù)直接開給客戶,兩項合計金額是904萬元,貴方收取代理費46萬元,貴方開具代理費發(fā)票給客戶,之后再退給客戶50萬元,則這個過程中貨物除了海關(guān)交納增值稅外(可能還有關(guān)稅,這里不考慮),不再繳納增值稅了,貴方收取的代理費,假設(shè)當(dāng)月或者當(dāng)季再沒有其他收入了,就要按46萬元來計算繳納增值稅了。
84785010
2019 12/22 15:55
老師,我們委托別人在海關(guān)交的跨境綜合稅(包含增值稅),是按照買家付款交易金額的9.1%來計算的,不是按照我們的進(jìn)價來計算的,交易金額包含我們的利潤這塊;這樣我們就不需要在交代理費的增值稅了吧?
王雁鳴老師
2019 12/22 16:05
您好,這樣的話,不需要再交代理費的增值稅,但是需要全額計算繳納增值稅了。
84785010
2019 12/22 16:09
為什么呀老師,不是在海關(guān)繳納過了嘛?上面的文件不是也說不需要交嗎?
王雁鳴老師
2019 12/22 16:16
您好,因為貴公司進(jìn)口后,給客戶的交易金額包含利潤,不是代購,而是銷售行為了,銷售行為,要全額計算繳納增值稅的。
王雁鳴老師
2019 12/22 16:17
您好,那貴公司是單獨開具代理費發(fā)票給客戶,還是直接全部開具貨物發(fā)票給客戶呢?
84785010
2019 12/22 16:26
老師是這樣的,假如我們在國外看中一雙鞋子,然后會把鞋子上架到淘寶,顧客在淘寶下單之后,我們再從國外下單,鞋子會發(fā)到國外的國際物流倉庫,再從國際物流倉庫直郵到顧客手中,中間經(jīng)過海關(guān)的時候國際物流的人會幫我交一個9.1%的綜合稅(含增值稅的);買鞋子的小票也會直郵到顧客手里,我們這樣在做賬的時候光需要交所得稅就行了吧?增值稅不需要交吧?
王雁鳴老師
2019 12/22 16:35
您好,具體可以把金額列出來嗎?我沒有明白貴公司的收入在哪里?
84785010
2019 12/22 17:51
客戶拍的淘寶價格,是總價,包括美國那邊標(biāo)價 運費 還有利潤;小票價格是美國那邊標(biāo)價,不是淘寶價格;我們賺的差價就是淘寶價格減去美國標(biāo)價再減去運費等;交的綜合稅是按照總價即淘寶價格的9.1%計算的
王雁鳴老師
2019 12/22 18:50
您好,明白了,這樣的話,貴公司的利潤還是要交增值稅的。
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