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本月開的16萬增票,一般納稅人,但是這個月沒有進項,增值稅這個月可以不交嗎,留著有進項時再抵扣

84784984| 提問時間:2019 12/21 14:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
實際繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個要是留底稅額大于銷項稅額,也可以不需要交
2019 12/21 14:39
84784984
2019 12/21 14:40
分錄怎么寫
maize老師
2019 12/21 14:43
你之前進項稅額做分錄么,沒有就一起做,要是銷項稅額大于進項話 借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,要是銷項稅額小于進項,那就做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
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