問題已解決

請問一下生產(chǎn)型出口企業(yè),如果內(nèi)銷本月沒有留抵進項,繳納了增值稅,有一筆報關(guān)的開具了出口發(fā)票,需要在退稅系統(tǒng)做申報嗎?

84784953| 提問時間:2019 12/20 19:01
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種老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
是的,這個還是需要的
2019 12/20 19:11
84784953
2019 12/20 19:19
沒有留抵進項稅額,所以沒得稅退!那這筆報關(guān)單在退稅系統(tǒng)中做什么操作?跟做退稅一樣的操作嗎?
種老師
2019 12/20 19:34
是的,這個就是一個形式上的申報
84784953
2019 12/20 19:53
那是不是也可以把這張報關(guān)單留著下次有留抵進項時再一起退稅申報?
種老師
2019 12/20 19:55
可以啊,這個沒有什么問題的
84784953
2019 12/20 19:58
好的,我們留抵一直都不多,我這個月還是把這張做申報了吧。是跟平時做退稅申報時一樣的操作吧!都是要預(yù)申報與正式申報流程?
種老師
2019 12/20 19:59
是的,這個沒有什么不同的
84784953
2019 12/20 20:00
那我做了這個申報并沒有退稅,是不是免抵稅額=免抵退稅額,就需要繳納附加稅了吧
種老師
2019 12/20 20:01
不需要的,你實際繳納的才交稅的
84784953
2019 12/20 20:02
免抵稅額不是需要繳納附加稅的嗎?
種老師
2019 12/20 20:03
看錯了,抱歉,確實是要,這個
84784953
2019 12/20 20:14
好的,這樣我就徹底明白了,再請教一下退稅系統(tǒng)中免抵退匯總表是需要自己填寫嗎?
種老師
2019 12/20 20:15
需要的,稅務(wù)局進行審核的
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