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老師我們是物業(yè)公司,我想咨詢一下水費差額簡易計稅如何賬務處理

84785001| 提問時間:2019 12/19 14:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好, 可以看下這個例子的哦:賬務處理   以下分三種情況進行賬務處理:單位:(萬元,下同)   (一)按照正常轉(zhuǎn)售自來水處理   可抵扣進項稅,但是不能選擇差額征稅和簡易計稅   甲企業(yè)賬務處理:   1、支付自來水公司水費時:   借:主營業(yè)務成本  100     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  3[103÷(1+3%)×3%]    貸:銀行存款  103   2、收取業(yè)主自來水費時:   借:現(xiàn)金或銀行存款  113(103+10)    貸:主營業(yè)務收入  100【113÷(1+13%)】      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  13【113÷(1+13%)×13%】   3、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:   借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  10    貸:應交稅費——未交增值稅  10   甲企業(yè)應納增值稅額=13-3=10萬元。  ?。ǘ┌凑?3號公告差額征稅并簡易計稅政策   按照53號公告采取差額征稅并簡易計稅的處理方式,不能抵扣進項稅。   甲企業(yè)賬務處理:   1、支付自來水公司水費時:   借:主營業(yè)務成本  100     應交稅費——未交增值稅  3【103÷(1+3%)×3%】    貸:銀行存款  103   說明,該分錄中的3萬元,并不是自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,而是差額扣除自來水費103萬元計算可抵減的增值稅額=103÷(1+3%)×3%=3萬元。因選擇簡易計稅,不應計入應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目。   2、收取業(yè)主自來水費時:   借:現(xiàn)金或銀行存款  113    貸:主營業(yè)務收入  109.71【113÷(1+3%)】      應交稅費——未交增值稅  3.29【113÷(1+3%)×3%】   甲企業(yè)應納增值稅額=3.29-3=(113-103)÷(1+3%)×3%=0.29萬元   3、如果自來水增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證,則應轉(zhuǎn)出進項稅:   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  3    貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)  3   說明,如果支付的自來水費大于收取的業(yè)主的自來水費,則仍然按照上述分錄賬務處理,“應交稅費——未交增值稅”科目出現(xiàn)借方余額,可抵減以后自來水稅費產(chǎn)生的正數(shù)差。但該借方余額是否可抵減其他業(yè)務產(chǎn)生的增值稅額?54號公告并未明確,個人認為可以抵減其他業(yè)務產(chǎn)生的增值稅額,如以后明確不能抵減其他業(yè)務的增值稅額,可在未交增值稅下增設(shè)明細科目單獨核算,以抵減后期產(chǎn)生的自來水費的正數(shù)差。  ?。ㄈ┌凑沾徴咛幚?   對于提供物業(yè)管理服務的納稅人收取水電氣費,各地方政策中有將其作為代購處理的規(guī)定。比如在不墊付資金,將開具給業(yè)主的水電氣費發(fā)票轉(zhuǎn)交給業(yè)主等情況下,可以作為代購處理。   收取的業(yè)主的代收水電費服務費,應按照經(jīng)紀代理服務計征增值稅。   按照代購政策賬務處理如下:   1、支付自來水公司水費時:   借:其他應收款  103    貸:銀行存款  103   2、收取業(yè)主自來水費時:   借:現(xiàn)金或銀行存款  113    貸:其他應收款  103      主營業(yè)務收入——代交水電費收入  9.43【(113-103)÷(1+6%)】      應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  0.57【(113-103)÷(1+6%)×6%】   甲企業(yè)應納增值稅額=0.57萬元。
2019 12/19 14:21
84785001
2019 12/19 14:28
污水處理費可以使用這個政策差額簡易征收嗎
樸老師
2019 12/19 14:30
也可以的哦,你們申請試試
84785001
2019 12/19 14:36
老師怎么申請
樸老師
2019 12/19 14:43
直接去稅局申請就可以了
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