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老師當(dāng)月收到專票但是當(dāng)月沒有抵扣,這賬發(fā)票做么?不是到年底了么?

84784995| 提問時間:2019 12/19 10:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 需要做賬的 借費用或者成本 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款 認(rèn)證后做抵扣
2019 12/19 10:44
84784995
2019 12/19 10:45
84784995
2019 12/19 10:46
設(shè)的科目里沒有待認(rèn)證的,我手里好多票之前沒認(rèn)證就沒做,那現(xiàn)在把這些票都做了么?
meizi老師
2019 12/19 10:49
你好 你自己添加下二級科目明細(xì)就行了。 需要做的。 馬上年末了 你不做到時會影響利潤的
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