問題已解決

年前計提的費用,匯算清繳前,收到票了,怎么入賬?沖銷年前的計提嗎?如果沖銷計提重新做賬,怎么做到年前去?不跟當下的票混到一起?這題的回復是,分錄怎么寫的

84785029| 提問時間:2019 12/19 07:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以用以前年度損益調整做 紅沖借應付賬款貸以前年度損益調整 做發(fā)票的借以前年度損益調整貸應付賬款
2019 12/19 08:11
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