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小微企業(yè)第一季度,如果有利潤10000,是要預(yù)交所得稅的,借 所得稅費用1000,貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。四月份繳納時,借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。貸 銀行存款1000。第二季度第三季度虧損,不用計提。到了第四季度全年利潤15000 那么我應(yīng)該計提500的所得稅是嗎,減去第一季度繳納的 借 所得稅費用500,貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500 繳納也是借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500。貸 銀行存款500

84785006| 提問時間:2019 12/18 16:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,是的,根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳納的金額計提所得稅費用。
2019 12/18 16:08
84785006
2019 12/18 16:26
小微企業(yè)是按照10%計提 第四季度分錄就直接計提全年減去第一季度預(yù)交的金額是吧 確認一下這兩個問題
陳詩晗老師
2019 12/18 16:32
1.預(yù)繳納時按你應(yīng)該預(yù)繳納時的金額確認 匯算清繳時按匯算是實際所得稅費用調(diào)整之前確認部分 小微企業(yè)1戶25%計提,差額屬于其他收益
84785006
2019 12/19 14:33
能幫我詳細的說一下 第一季度是按照10%的計提 繳納 什么時候是25計提 差額算其他收益
陳詩晗老師
2019 12/19 15:37
你如果應(yīng)納稅所得額超過300萬就是按25%處理,之前少計提的,補起來
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