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請問老師,小規(guī)模納稅人,假如我收到貨款20000 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收賬款 20000 開出普票 借:預(yù)收賬款20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入19417.48 應(yīng)交稅費---582.48 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 請問老師,這樣做對嗎,成本填多少比較合適,

84785024| 提問時間:2019 12/17 15:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,是這樣賬務(wù)處理的,成本就是你購入這個商品的購買價
2019 12/17 15:18
84785024
2019 12/17 15:21
成本那里不是填收到的貨款數(shù)額是嗎,因為貨款不是一次性收到的,不好算他的成本,那要怎么填
辜老師
2019 12/17 15:23
不是的,這個是填采購成本的
84785024
2019 12/17 15:24
那就是如果成本19000,那就是填19000是嗎
辜老師
2019 12/17 15:25
是的,那就按這個結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785024
2019 12/17 15:29
那請問老師,如果購買一批庫存商品 先支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到貨 借:庫存商品--暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅金----- 貸: 這個對嗎,收到發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄
辜老師
2019 12/17 15:31
支付貨款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到貨 借:庫存商品 貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:預(yù)付賬款
84785024
2019 12/17 15:33
那沒有做暫估入賬,有沒有影響,
辜老師
2019 12/17 15:38
沒有暫估,你實際庫存和賬面就對不到的
84785024
2019 12/17 15:43
那請問老師,支付貨款20000這里的暫估入賬也是20000嗎
84785024
2019 12/17 16:03
還有就是,收到普通發(fā)票金額是62萬,但是只支付了40 萬,這個怎么做賬
辜老師
2019 12/17 16:10
借:庫存商品 62 貸:銀行存款 40,應(yīng)付賬款 22
84785024
2019 12/17 16:40
是之前付了40萬,后面收到發(fā)票62萬,
辜老師
2019 12/17 16:42
之前付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40 收到普通發(fā)票金額是62萬,借:庫存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22
84785024
2019 12/17 16:46
那先開了發(fā)票但是沒收到款
辜老師
2019 12/17 16:48
你是采購貨物吧,是還有22沒有支付吧
84785024
2019 12/17 16:50
不是不是,就是別人在我們這買了東西,先給他們開了票。但是還沒有收到款
辜老師
2019 12/17 16:55
那就是確認(rèn)應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
84785024
2019 12/17 18:04
那老師,收到62萬發(fā)票,錢付了40萬,但是貨物已經(jīng)全部到了,怎么做賬
辜老師
2019 12/18 08:44
付款的,借:預(yù)付賬款 40 貸:銀行存款 40 收到普通發(fā)票金額是62萬,借:庫存商品 62 貸:預(yù)付賬款 40,應(yīng)付賬款 22
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