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老師,壞賬準備期末和年末怎么做賬務處理呢?
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速問速答你好 借資產減值準備貸壞賬準備 確定 借 壞賬準備貸應收賬款
2019 12/16 18:02
84784959
2019 12/16 18:17
年末不涉及本年利潤嗎?
meizi老師
2019 12/16 18:19
你好 年末需要結轉本年利潤的 而你壞賬是根據(jù)你們企業(yè)壞賬的規(guī)定計提比例來的
84784959
2019 12/16 19:15
老師這句話什么意思?
meizi老師
2019 12/16 19:18
你好 假如17年的壞賬有500元;2018年末壞賬余額應該是800,那您就需要補計提300的壞賬,借資產減值損失貸壞賬準備,假如應該是200,那就需要沖減原來計提的壞賬300,借壞賬準備貸資產減值損失。
84784959
2019 12/16 19:25
結轉壞賬準備分錄是怎樣的呢
meizi老師
2019 12/16 19:28
你好 你是說確定壞賬的分錄的 話 做借壞賬準備貸應收賬款
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