問題已解決

老師你好,我們公司是勞務(wù)公司 跟中鐵簽了借調(diào)協(xié)議 工資由中鐵代發(fā) 我們?nèi)~開票 我們應(yīng)該怎么開票

84785046| 提問時(shí)間:2019 12/13 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
他們代發(fā)工資你們申報(bào)個(gè)稅是不是?你開勞務(wù)就行了
2019 12/13 14:32
84785046
2019 12/13 14:57
開勞務(wù)費(fèi)的話,開票金額是對(duì)方代發(fā)工資的金額嘛
樸老師
2019 12/13 15:04
應(yīng)該還有給你服務(wù)費(fèi)吧,加上這個(gè)金額
84785046
2019 12/13 15:18
但是這樣開票的話 稅額一般怎么交呢
84785046
2019 12/13 15:18
全額開票 增值稅額那么高
樸老師
2019 12/13 15:33
你申請(qǐng)差額納稅哦,只交你服務(wù)費(fèi)部分的增值稅
84785046
2019 12/13 15:47
申請(qǐng)的話是要去稅務(wù)局備案填資料那種嗎
樸老師
2019 12/13 15:57
嗯,去稅局申請(qǐng)這個(gè)差額納稅就行
84785046
2019 12/14 10:48
意思是全額開票 增值稅交稅時(shí)抵減員工成本這一塊 嘛
樸老師
2019 12/14 11:05
差額納稅就是差額部分計(jì)算增值稅的
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