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我們是建筑公司,去年因為材料發(fā)票未到,所以暫估入賬了,現(xiàn)在發(fā)票收到了,金額比暫估入賬的多了,跨年不是涉及所得稅了,想問問該怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答您好,金額多了的部分通過以前年度損益處理,調(diào)整去年的未分配利潤
2019 12/13 11:24
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我們是建筑公司,去年因為材料發(fā)票未到,所以暫估入賬了,現(xiàn)在發(fā)票收到了,金額比暫估入賬的多了,跨年不是涉及所得稅了,想問問該怎么做賬務(wù)處理呢?
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