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壞賬核銷確認的成本現(xiàn)在還需要向稅務局備案么還是留檔備查

84785002| 提問時間:2019 12/12 19:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 稅前扣除時要向稅局申報
2019 12/12 20:05
84785002
2019 12/12 21:46
壞賬核銷確認的收入與成本都需要報稅務局么 是固定模板還是什么流程
玲老師
2019 12/12 22:12
稅前列支 需要滿足必要條件   壞賬損失在企業(yè)所得稅前列支,要按照企業(yè)所得稅法及相關(guān)政策的規(guī)定,滿足一定的條件。   《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定,企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應納稅所得額時扣除。所謂損失,指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的固定資產(chǎn)和存貨的盤虧、毀損、報廢損失,轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)損失,呆賬損失,壞賬損失等。企業(yè)發(fā)生的損失,減除責任人賠償和保險賠款后的余額,依照國務院財政、稅務主管部門的規(guī)定扣除。 《財政部、國家稅務總局關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕57號)第四條規(guī)定,除貸款類債權(quán)外的應收、預付賬款,符合下列條件之一的,減除可收回金額后確認的無法收回的應收、預付款項,可以作為壞賬損失在計算應納稅所得額時扣除:(一)債務人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散、被撤銷,或者被依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照,其清算財產(chǎn)不足清償?shù)模唬ǘ﹤鶆杖怂劳龌蛘咭婪ū恍媸й?、死亡,其財產(chǎn)或者遺產(chǎn)不足清償?shù)?;(三)債務人逾?年以上未清償,且有確鑿證據(jù)證明已無力清償債務的;(四)與債務人達成債務重組協(xié)議或法院批準破產(chǎn)重整計劃后無法追償?shù)?;(五)因自然災害、?zhàn)爭等不可抗力導致無法收回的。   同時,《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》規(guī)定,企業(yè)逾期3年以上的應收款項,在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告;企業(yè)逾期1年以上,單筆數(shù)額不超過5萬元或者不超過企業(yè)年度收入總額萬分之一的應收款項,會計上已經(jīng)作為損失處理的,可以作為壞賬損失,但應說明情況,并出具專項報告。   因此,企業(yè)需準確判斷資產(chǎn)損失是否符合企業(yè)所得稅稅前列支的相關(guān)條件,準確進行稅前扣除。 確保合規(guī) 留存相關(guān)資料備查   壞賬損失在企業(yè)所得稅稅前扣除,還須留存相關(guān)的資料備查。   根據(jù)《關(guān)于企業(yè)所得稅資產(chǎn)損失資料留存?zhèn)洳橛嘘P(guān)事項的公告》(國家稅務總局公告2018年第15號)的規(guī)定,自2017年度起,企業(yè)向稅務機關(guān)申報扣除資產(chǎn)損失,僅需填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》,不再報送資產(chǎn)損失相關(guān)資料,相關(guān)資料由企業(yè)留存?zhèn)洳?。因此,在辦理2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,企業(yè)無須再報送資產(chǎn)損失相關(guān)資料,自行留存?zhèn)洳椤?   那么,企業(yè)的壞賬損失在企業(yè)所得稅稅前扣除,應留存?zhèn)洳槟男┎牧夏??對此,《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》第二十二條作了列舉:相關(guān)事項的合同、協(xié)議或說明;屬于債務人破產(chǎn)清算的,應有人民法院的破產(chǎn)、清算公告;屬于訴訟案件的,應出具人民法院的判決書或裁決書或仲裁機構(gòu)的仲裁書,或者被法院裁定終(中)止執(zhí)行的法律文書;屬于債務人停止營業(yè)的,應有工商部門注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照證明;屬于債務人死亡、失蹤的,應有公安機關(guān)等有關(guān)部門對債務人個人的死亡、失蹤證明;屬于債務重組的,應有債務重組協(xié)議及其債務人重組收益納稅情況說明;屬于自然災害、戰(zhàn)爭等不可抗力而無法收回的,應有債務人受災情況說明以及放棄債權(quán)申明。
玲老師
2019 12/12 22:13
這個就是具體的規(guī)定,你參考這個
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