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開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,但未收到款,該怎么計(jì)分錄

84784991| 提問時(shí)間:2019 12/11 13:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019 12/11 13:22
84784991
2019 12/11 13:42
可以放其他應(yīng)收款嗎
meizi老師
2019 12/11 13:42
你好 掛應(yīng)收賬款來核算的
84784991
2019 12/11 13:43
如果對(duì)方公司直接付給法人賬戶不是公司賬戶,應(yīng)該怎么記賬
meizi老師
2019 12/11 13:43
你好 那你就要掛 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784991
2019 12/11 13:48
那到時(shí)候法人把收到的錢再存入公司賬戶怎么記?
84784991
2019 12/11 13:49
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-某某公司?
meizi老師
2019 12/11 13:51
你好 是的 就做借銀行存款貸其他應(yīng)收款-某人 因?yàn)槭墙o法人的。 你掛其他公司就不對(duì)了。
84784991
2019 12/11 13:53
好的
meizi老師
2019 12/11 13:53
好的 希望能幫到你
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