問題已解決

因開票錯誤需要紅沖重新開票,客戶正在申報出口退稅,可以紅沖發(fā)票么?

84785031| 提問時間:2019 12/09 16:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
申報之前紅沖重新開沒事, 跟對方協(xié)商
2019 12/09 16:50
84785031
2019 12/09 16:50
如果已經(jīng)申報了呢?
樸老師
2019 12/09 17:04
那就盡量不要紅沖了
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