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沖減管理費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/09 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸;管理費(fèi)用(或借方紅字)
2019 12/09 15:46
84784966
2019 12/09 15:47
借 銀行存款 貸管理費(fèi)用 就行是不是
鄒老師
2019 12/09 15:52
你好,如果是銀行退回了,那就可以這樣做分錄的
84784966
2019 12/09 16:39
月末要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎
鄒老師
2019 12/09 16:41
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,以及本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的分錄 借;管理費(fèi)用,貸;本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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