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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)表的“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”填完后主表沒有顯示這個(gè)數(shù)據(jù),是不是還要填其它表?
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速問速答你好,能把你填寫的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫情況發(fā)個(gè)圖片過來嗎
2019 12/05 11:49
84784965
2019 12/05 11:54
發(fā)了好幾次,圖片總傳不出來。
鄒老師
2019 12/05 11:55
你好,這樣填寫了主表沒有數(shù)據(jù),就需要把280填寫在主表的應(yīng)納稅額就減征額欄次才是的
84784965
2019 12/05 11:57
填了又提前這個(gè)
鄒老師
2019 12/05 11:57
你好,能提供一下你單位主表的圖片?
84784965
2019 12/05 11:59
您看下。
84784965
2019 12/05 12:00
鄒老師
2019 12/05 12:00
你好,我需要一個(gè)完整的圖片,包括增值稅應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)
當(dāng)月有增值稅應(yīng)納稅額需要繳納嗎?
84784965
2019 12/05 12:00
84784965
2019 12/05 12:01
本月沒有數(shù)據(jù),只有個(gè)280的稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。
鄒老師
2019 12/05 12:02
你好,這種情況說明你附表(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)有填寫錯(cuò)誤,本期實(shí)際抵扣是0,期末余額280才是的
84784965
2019 12/05 12:05
84784965
2019 12/05 12:05
現(xiàn)在改過來了,主表還是沒有體現(xiàn)這280
鄒老師
2019 12/05 12:07
你好,因?yàn)槎紱]有實(shí)際抵扣,主表當(dāng)然不顯示這280的
等到之后月份有增值稅應(yīng)納稅額,這280填寫在附表的實(shí)際抵扣欄次,才會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額顯示的
84784965
2019 12/05 12:08
謝謝老師!
鄒老師
2019 12/05 12:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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