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交易性金融資產(chǎn)購入時,增值稅是記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”還是“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓交易性金商品應(yīng)交增值稅”?如果是進(jìn)項稅額,那轉(zhuǎn)讓的時候怎么又是“應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓交易性金融商品應(yīng)交增值稅”?為什么非要搞的這么復(fù)雜呢?

84785001| 提問時間:2019 12/03 21:19
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
購入時 計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 但是 這個并不是購入金融資產(chǎn)本身的進(jìn)項稅 而是發(fā)生交易費用的進(jìn)項稅 是允許抵扣的 而轉(zhuǎn)讓的話 采用的是差額征稅的模式 所以 看起來有些復(fù)雜 是為了 和一般的銷項稅 有所區(qū)別的
2019 12/03 21:25
84785001
2019 12/03 21:26
那購入時,除了交易費用記進(jìn)項稅,買入的金融商品本身不用繳納增值稅嗎?
許老師
2019 12/03 21:28
這個也是要繳納的 不過呀 它是并入交易性金融資產(chǎn)成本的哦 不允許單獨反映的
84785001
2019 12/03 21:29
是不是可以理解為,采用差額納稅的模式,就沒有進(jìn)項銷項這個抵扣鏈和概念;最后算增值稅時,就是(銷售價-成本價)*稅率?為什么要這么處理呢?
許老師
2019 12/03 21:31
思路是對的。不過增值稅=(銷售價-成本價)/(1+稅率)*稅率 銷售價,是含稅價哈。
84785001
2019 12/03 21:33
哦對,要先剔稅。有點模糊,雖然也記得住,但是我不明白為什么要這么處理。為什么金融商品費用記進(jìn)項,為什么金融商品本身的價值記差額?不懂,模糊
許老師
2019 12/03 21:39
金融產(chǎn)品呀 屬于營改增的最后一塊陣地 有其特殊性 所以 采用差額征稅的方式 而相關(guān)費用 是代理之類的業(yè)務(wù) 本來就屬于增值稅范疇 正常處理 就可以啦
84785001
2019 12/03 21:48
不懂,沒學(xué)到。要不老師簡單的舉個例子?為什么不能采用增值稅進(jìn)項銷項的抵扣模式,非要用差額納稅的模式?因為2、3級市場的金融商品交易,很多是個人的提供不了增值稅專用發(fā)票?而交易流程走的是第三方金融機構(gòu),所以第三方金融機構(gòu)收取的服務(wù)費可以提供專用發(fā)票?你說的,我記得住,但是不知道為什么,我只是覺得光記住死記硬背,沒什么意義
84785001
2019 12/03 21:58
你不用和我說概念的東西,為什么轉(zhuǎn)讓金融商品本身的價值時,不屬于增值稅范疇?只有金融商品轉(zhuǎn)讓的交易費用屬于增值稅范疇?我只是想知道為什么,概念性的東西,都能記住,只是不理解罷了。最好請舉例說明,才能深刻。光說概念…沒意義的…
許老師
2019 12/04 08:24
這個呀 有的時候 只能死記硬背的 如果你對我國營改增前金融產(chǎn)品的賬務(wù)處理 有所了解 可能會理解的 因為那時候 金融產(chǎn)品的買賣 涉及不到增值稅的問題 2016年 營業(yè)稅徹底取消 金融產(chǎn)品才涉及增值稅的 也可以像你那樣理解 金融產(chǎn)品的買賣 是開不了專票的(即使開了,對方也不能抵扣的) 這個呀 其實和房地產(chǎn)企業(yè)取得土地成本 不能直接抵扣進(jìn)項稅 而是在銷售的過程中 采用差額征稅(售價-土地成本) 是一個概念的
84785001
2019 12/04 11:03
老師,舉個例。交易流程簡單走一遍,大致有個印象就可以。如果你也說不明白,當(dāng)我沒問,咱們結(jié)束。
許老師
2019 12/04 13:28
企業(yè)購入1000股股票 每股10元 發(fā)生交易費用共500元 (不含稅) 另取得交易費用相關(guān)專票進(jìn)項稅額30元 企業(yè)作為交易性金融資產(chǎn)核算 則 借:交易性金融資產(chǎn) 10000 投資收益 500 應(yīng)交稅費 30 貸:銀行存款 10530 股票價格上漲到12元/股時 賣出 則 借:銀行存款 12000 貸:交易性金融資產(chǎn) 10000 投資收益 1886.79 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓交易性金融商品應(yīng)交增值稅(差額2000元,除以(1+6%),再乘以6%計算的) 113.21
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