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建筑公司**項目開票后收取稅金及附加內(nèi)賬用什么科目做賬比較合理,具體分錄要怎么做

84785005| 提問時間:2019 12/03 15:13
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
**工程的會計處理方式可參照總包單位財務處理方法進行. 建筑企業(yè)**業(yè)務的會計核算的原則是: (1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體. (2)將**方看成是被**方的一個項目部. 建筑企業(yè)**工程的會計核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款-(**人名字) 第二,被**方收到業(yè)主預付工程款時的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業(yè)主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業(yè)主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目**我單位如何進行賬務處理? 對于**經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,一類是個人**有資質(zhì)的施工企業(yè),另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 **人以200萬元,中標某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元。 資金往來設立: (或叫內(nèi)部往來、或在應收帳款-內(nèi)部往來)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款――甲方 200 2、撥付**單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――項目194 貸:銀行存款 194 3、**方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工――項目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來-項目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內(nèi)部往來-項目60 同時:借:應付職工薪酬――人工費60, 貸: 應付職工薪酬――人工費60 (3)稅票: 借:工程施工-項目成本-稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費用:=200*3%=6萬元 貸:內(nèi)部往來 16萬
2019 12/03 15:14
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