問題已解決

你好老師我想咨詢想一下,我們是一個(gè)新辦的培訓(xùn)學(xué)校,現(xiàn)在在籌建期,我們領(lǐng)導(dǎo)用了2萬給別人當(dāng)招待費(fèi)了,開不上票,這個(gè)怎么處理呀

84785011| 提問時(shí)間:2019 12/02 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2019 12/02 10:56
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