問題已解決
把不含稅發(fā)票開成了含稅了,開業(yè)至今一直這樣開的,有什么影響?如何處理?
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速問速答您好
請問您現(xiàn)在應收賬款金額跟開票金額不一致么
2019 12/01 17:10
84785037
2019 12/01 17:12
應收賬款和開票價稅合計金額一致。。但是我們的合同注明的是不含稅價。開票的金額卻是含了稅的。
bamboo老師
2019 12/01 17:12
那您收到的款項應該不給對方開具發(fā)票?
84785037
2019 12/01 17:14
可能我沒表在清楚,我們是小規(guī)模公司,和別人訂的合同是不含稅的,但是按應收款來開的票卻是含了稅的。這樣開票對不對?
bamboo老師
2019 12/01 17:15
這樣開具發(fā)票正確的
84785037
2019 12/01 17:16
例如,我們一個月賣了100噸,合同價是10元/噸不含稅,那么我們應該收1000元。開的普票是稅價合計1000元,這樣對嗎?
bamboo老師
2019 12/01 17:16
按照您收的款 這樣開具發(fā)票正確的 但是合同簽訂的話 應該改為價稅合計比較合適
84785037
2019 12/01 17:17
合同已經(jīng)簽訂了,有沒有影響?
bamboo老師
2019 12/01 17:18
合同簽訂的話最好改一下
84785037
2019 12/01 17:22
另外對方每次都會在應收賬款里扣出一些我們公司的費用,導致我們的應收款都會少一些。我們是按照減出費用后的金額來開的票。開出的發(fā)票數(shù)量和單價都對不上了,而對方也認可這樣的發(fā)票。但是這樣對我們有什么影響?
bamboo老師
2019 12/01 17:36
您公司的什么費用對方扣除?
84785037
2019 12/01 17:40
用了一些對方的物資,所以有所扣除
bamboo老師
2019 12/01 17:40
那對方應該給您單位開具發(fā)票 然后扣除相應費用
84785037
2019 12/01 17:41
對方一直沒有開,直接在我們的應收款里面扣除了。
bamboo老師
2019 12/01 17:44
那您應收賬款科目一直不平的啊 讓對方給您開具發(fā)票 不行的話就紅沖
84785037
2019 12/01 17:47
我公司是給對方加工的,用一些對方的物資,然后一直是按照對方扣除物資費后的金額來開的發(fā)票和做的應收款。
84785037
2019 12/01 17:54
目前我們的狀態(tài)是:例如銷售100噸*10元/噸不含稅=1000元。但是對方扣除100元物資費用以后,結算單是直接出的900元。。我司一直是以結算單上的金額開的發(fā)票。對方從未提供物資發(fā)票給我們。在此有兩個疑問。1,是單價問題,因為合同是簽的不含稅。但是我們開票是開的10元/噸含稅了,2,我們開發(fā)票時因為要按照結算金額來開,這樣單價對上了,數(shù)量就對不上了。要多些。。。一兩年了,以前一直這樣開,而對方一直未提出發(fā)票不符問題。以上存在的問題對我們有什么影響?要如何去解決??
bamboo老師
2019 12/01 18:09
1.合同應該簽訂價稅合計金額 開具發(fā)票對應也開價稅合計金額
2.正確的處理方式應該是您開1000的發(fā)票 對方開具100的發(fā)票給您 最終是900 這樣數(shù)量單價都正確的
84785037
2019 12/01 18:16
但是幾年了,以前一直都是這樣對我公司有什么影響?
bamboo老師
2019 12/01 18:55
您數(shù)量不對的話 您出庫怎么做的 賬上的數(shù)量跟實際庫存一致么?
84785037
2019 12/01 19:01
我們是代賬會計做的賬,具體也不知道怎么操作的。。前面的同事都沒有會計知識,我剛好學了一點。。所以問問目前這種狀態(tài)如何處理較好。
bamboo老師
2019 12/01 19:09
按我前面說的處理比較好 代帳公司做的話 基本都是怎么簡單怎么來的 不會考慮太多
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