問題已解決

甘老師我問的次數(shù)過多我重新發(fā)起,我用的檸檬云財務(wù)軟件,錄入的沒有問題吧,年初余額應(yīng)該有數(shù)才對是吧

84784984| 提問時間:2019 11/27 18:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,年初余額就是你去年12月末余額
2019 11/27 19:01
84784984
2019 11/27 19:07
今年剛成立的,5月成立,6月開始有的賬,但是我看她做的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù)我拍照您看下
郭老師
2019 11/27 19:15
那不對 你的年初應(yīng)該是0
84784984
2019 11/27 19:18
是吧,那她這個表不對吧
郭老師
2019 11/27 19:19
不對 懷疑他是不是把期初數(shù)據(jù)錄入到年初了
84784984
2019 11/27 19:44
老師,那這個4到6月,和7到9月的企業(yè)稅得稅報表已經(jīng)申報了利潤是負(fù)數(shù),這個資產(chǎn)負(fù)債表還能改嗎?要不我就把賬重新做一遍?按照正確的做?也就是從6月開始沒幾筆業(yè)務(wù)
郭老師
2019 11/27 19:45
你申報的資產(chǎn)負(fù)債表就是你賬上做的這個嗎
84784984
2019 11/27 19:49
我看著是的!您幫我看下
郭老師
2019 11/27 19:51
能去修改下嗎 改成期初0 你重新做一遍,出來一個正確的
84784984
2019 11/27 19:55
之前的人用的金蝶,我這只有紙版的,我用的其他軟件做呢!我從6月重新做可以嗎?但是她已經(jīng)申報了報表了,有影響嗎?
郭老師
2019 11/27 19:59
你要接著他的做的話不用去修改,接著他的做
84784984
2019 11/27 20:01
那我就按照9也的期末數(shù)錄入10月的期初數(shù)開始就可以了吧,后期我在生成的資產(chǎn)負(fù)債表就沒有年初余額就對了吧。明年還是有就可以了?
郭老師
2019 11/27 20:04
是的,可以的,對的,明年的年初就是今年12月末余額
84784984
2019 11/27 20:07
好的,忽略她那沒事是吧,申報了報表也沒啥影響是吧。
郭老師
2019 11/27 20:08
最好給他修改下,你要裝訂留存的
84784984
2019 11/27 20:10
直接在報表給她修改?還是我出一份正確的?
郭老師
2019 11/27 20:11
給他出一份正確的,他的憑證沒有問題是吧
84784984
2019 11/27 20:15
正確的就是把年初余額都改成0就可以了吧。憑證我看沒啥問題,我也是剛接手!有問題再調(diào)賬吧。
郭老師
2019 11/27 20:15
可以的 只修改報表就行了
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