問題已解決

老師,我們單位是養(yǎng)老企業(yè),收到一筆財(cái)政補(bǔ)助收入為建設(shè)補(bǔ)貼,怎么做分錄啊

84784963| 提問時(shí)間:2019 11/27 10:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)計(jì)入借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款
2019 11/27 10:21
84784963
2019 11/27 10:28
老師,是這樣么 收到補(bǔ)助時(shí):借:預(yù)收賬款---財(cái)政局 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 轉(zhuǎn)銷時(shí): 借:長期待攤費(fèi)用----**項(xiàng)目 貸:預(yù)付賬款--- 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:長期待攤費(fèi)用----**項(xiàng)目
宋生老師
2019 11/27 10:29
借銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 然后借長期待攤費(fèi)用=XX項(xiàng)目 貸銀行存款 最后,借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~