問題已解決
代理商是個人,收到廠家開來的貨物發(fā)票,在銷售商品的過程中涉及到繳納稅金的問題嗎?如果涉及應(yīng)該如何繳納。
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速問速答你好,涉及增值稅3%,個稅:(賣出價-買入價)*20%
2019 11/22 07:14
84785000
2019 11/22 07:18
個人經(jīng)銷商,在銷售的過程中,也不開發(fā)票,那他這個稅應(yīng)該怎么交呢?如果是100萬,他每月銷售10萬,現(xiàn)在增值稅每月10萬免稅,那只有個稅了,個稅稅務(wù)局那邊能核查到應(yīng)該按100萬的來繳嗎?
小惑老師
2019 11/22 16:07
你這個是個人,這個政策不適用,那個是小規(guī)模企業(yè)
小惑老師
2019 11/22 16:07
你要去代開發(fā)票的
小惑老師
2019 11/22 16:08
到時直接就收取了
84785000
2019 11/22 22:02
你說的是個人銷售的時候去代開發(fā)票直接就收了。如果不去代開,稅務(wù)部門如何來收取這個稅費
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