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一般納稅人銷售舊貨按3%減按2%,請問增值稅申報怎么申報?

84784962| 提問時間:2019 11/20 18:23
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
您好,填寫在 簡易計稅辦法計算的應納稅額
2019 11/20 18:44
84784962
2019 11/21 08:34
如果說含稅金額103元,不含稅金額100元,稅額3元。如果申報的話是不是在簡易計稅銷售貨物不含稅金額100元,稅額2元啊
糖果老師
2019 11/21 08:40
1. 增值稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(一) 按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次 其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產處理價格)÷(1+3%) 2. 增值稅申報表(一般納稅人適用)(主表) 應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算 同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額” 3. 增值稅減免稅申報明細表
84784962
2019 11/21 10:26
好的,謝謝
糖果老師
2019 11/21 10:33
嗯嗯,不客氣的。 滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~
84784962
2019 11/21 10:33
增值稅減免稅申報明細表 需要填寫 已使用固定資產減征增值稅嗎
糖果老師
2019 11/21 10:34
嗯嗯是的,是需要的。
84784962
2019 11/21 10:41
好的,謝謝老師。
糖果老師
2019 11/21 10:44
不客氣的。 滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~
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