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工資計(jì)提和發(fā)放涉及到社保和個(gè)稅分錄怎么寫呢?

84785046| 提問時(shí)間:2019 11/13 14:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221 你好,你可以參照這個(gè)做賬務(wù)處理的
2019 11/13 14:57
84785046
2019 11/13 15:03
那我們公司是不用扣我們個(gè)人承擔(dān)部分的款的分錄呢
立紅老師
2019 11/13 15:32
你好,借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
84785046
2019 11/13 15:36
好的
立紅老師
2019 11/13 15:37
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果您對我的解答滿意的話,請給老師一個(gè)好評,謝謝。
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