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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度的費(fèi)用調(diào)整該怎么賬務(wù)處理呢
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速問速答你好,是之前費(fèi)用多做了還是少做了?
2019 11/12 17:11
84785022
2019 11/12 17:12
多做和少做分別怎么處理呢
鄒老師
2019 11/12 17:13
你好
之前年度多做
借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整
之前年度少做
借;以前年度損益調(diào)整,貸;相關(guān)科目
84785022
2019 11/12 17:40
然后呢需要手動(dòng)調(diào)報(bào)表么?需要怎么調(diào)呢
鄒老師
2019 11/12 17:40
你好,需要調(diào)整報(bào)表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)
需要知道這里的以前年度損益調(diào)整科目具體對應(yīng)的是哪個(gè)科目,才知道該如何調(diào)整的
84785022
2019 11/12 17:41
但是費(fèi)用不能用貸方吧?
鄒老師
2019 11/12 17:41
你好,費(fèi)用可能是貸方的,比如沖銷了費(fèi)用
84785022
2019 11/12 18:33
做以前年度損益調(diào)整會(huì)影響報(bào)表不平么
鄒老師
2019 11/12 18:49
你好,不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平
做了以前年度損益調(diào)整之后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
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