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請問一般納稅人是不是每月末都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目呀?求具體的會計分錄。
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速問速答你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019 11/11 15:45
84784978
2019 11/11 15:57
就是要把所有明細科目轉(zhuǎn)平,最后都歸集到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅;然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅 ,次月從這里去交稅,我理解的對嗎?
meizi老師
2019 11/11 15:58
嗯 是的 就是這樣來理解
84784978
2019 11/11 16:35
那我可以把老師前面發(fā)的分錄前兩個分錄合做成一個憑證嗎?只把交稅的分錄單獨做一個憑證可以嗎?
meizi老師
2019 11/11 16:39
你好 不可以 你得先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅去核算 才能判斷是否需要交納增值稅 才結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納 不然稅務(wù)規(guī)定設(shè)置那么多明細科目干嘛 對吧 是有道理的
84784978
2019 11/11 16:51
好的,如果歸集后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額是借方的,那就說明有留抵稅額,那就不需要再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅了吧?
meizi老師
2019 11/11 16:55
你好 嗯是的 就放著 等后期 銷項大于進項結(jié)轉(zhuǎn)來沖留抵進項稅
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