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請問一下,在進(jìn)行增值稅申報的時候 ,銷售額是主營收入?其他業(yè)務(wù)收入?營業(yè)外收入嗎

84784958| 提問時間:2019 11/11 11:15
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竇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),增值稅申報一般情況下是不包括營業(yè)外收入的。主要是看營業(yè)外收入是什么性質(zhì)的營業(yè)外收入、
2019 11/11 11:21
84784958
2019 11/11 11:23
因為我們有一筆廢品收入 做賬的時候 貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 所以 報稅的時候賬上就多了這部分增值稅 所以想問以哪個數(shù)為準(zhǔn)報稅呢
竇老師
2019 11/11 11:24
你好同學(xué),廢品收入作為其他業(yè)務(wù)收入就可以了。不需要放在營業(yè)外收入里。這個是需要計提增值稅的。
84784958
2019 11/11 11:25
但是已經(jīng)結(jié)賬了 那該怎么辦呢 報稅和賬上我該怎么報和做賬呢
竇老師
2019 11/11 11:28
你把以前做的營業(yè)外收入和稅金全部紅沖,在11月重新做其他業(yè)務(wù)收入和計提增值稅就可以了
84784958
2019 11/11 11:51
那 我現(xiàn)在報10月份增值稅的時候 就按照扣掉營業(yè)外收入這部分的稅額申報就行是嗎老師 申報11月份的時候 按照賬上金額就行了是嗎
竇老師
2019 11/11 12:02
是的,可以,因為你十月份帳已經(jīng)結(jié)完了
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