享受加計(jì)抵減政策,前面幾個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng),直到十月份才有銷(xiāo)項(xiàng),按理說(shuō)可以抵減,但是稅務(wù)通知十一月報(bào)十月份稅的時(shí)候暫時(shí)不要繳納稅款。這個(gè)加計(jì)抵減分錄要怎么做?還是先做一筆遞減?等實(shí)際繳納稅款時(shí)再做一筆,那我現(xiàn)在這一筆遞減的這樣做對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 等實(shí)際繳納再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,銀行存款
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加計(jì)享受的優(yōu)惠,是在申報(bào)納稅時(shí)做你后面的這個(gè)分錄,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,銀行存款
2019 11/10 17:23
84785036
2019 11/10 17:32
老師,是這樣的,但是我們這個(gè)月只申報(bào)不繳款。那遞減不做了嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/10 17:34
你做呀,你計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入處理了呀
84785036
2019 11/10 17:37
那我第一個(gè)分錄還做嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/10 18:16
不需要,直接后面一個(gè)分錄處理就可以了。
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- 貨代行業(yè)加計(jì)抵減分錄這樣做對(duì)嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將增值稅(加計(jì)抵減) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸營(yíng)業(yè)外收入 573
- 老師 您看下面的分錄能體現(xiàn)在一張憑證上嗎 計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 188
- 關(guān)于加計(jì)抵減如何賬務(wù)處理 上月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-銷(xiāo)項(xiàng) 5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng) 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000 由于享受加計(jì)抵減10%政策 加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)上月還有留底 上月未交增值稅2000是不用交稅的 本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 912
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